11.12.2023 online Aneta Lech - Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej i formy opodatkowania na 2024r.

11.12.2023 online Aneta Lech - Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej i formy opodatkowania na 2024r.

Cena regularna
370,00 zl
Cena sprzedaży
370,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
  • Opis szkolenia
  • Program
  • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Opis szkolenia

  • Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej i formy
    opodatkowania na 2024r.

    Termin   11 grudnia   2023  godz.  9:00 – 15:00 

    Cena      370 zł + 23% VAT

    Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

    Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

    Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

    Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

    Prowadzący:  ANETA LECH  prawnik, doradca podatkowy, nr wpisu na listę doradców podatkowych 09804. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
    Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w Izbie Skarbowej oraz jako Kierownik Działu Podatków Pośrednich i Opłat w Urzędzie Skarbowym. Od 2001 roku prowadzi Kancelarię prawno  podatkową świadczącą usługi doradztwa podatkowego, w tym opiniowanie i konsultacje podatkowe a także reprezentowanie podmiotów w sporach przed organami podatkowymi jak również w postępowaniu przed Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz biuro rachunkowe,
    które świadczy kompleksowe usługi księgowe, płacowe i kadrowe.
    Doświadczenie trenerskie od 1996r. prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty doskonalące wiedzę służb księgowych, przedsiębiorców oraz instytucji współpracując z największymi firmami szkoleniowymi (m.in. INFOR, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Krajowa Izba Doradców Podatkowych, ADN, BDO, MDDP i wielu innych). Autorka wielu artykułów o tematyce podatkowej oraz kilku książek z zakresu podatków.
    Specjalizuje się głównie w podatku VAT i Ordynacji podatkowej. Aktualnie także KSeF i
    przygotowaniach do niego.
    Łączy wiedzę z doświadczeniem praktycznym i z tego powodu jest znanym i cenionym wykładowcą.


  • Program
  • 1. Formy prowadzenia działalności – przegląd najważniejszych form z uwzględnieniem zasad opodatkowania
    a. Podatnicy PIT:
    - Jednoosobowa działalność gospodarcza – najważniejsze wady i zalety;
    - Spółki transparentne podatkowo, czyli wspólnicy podatnikami PIT ze składką zdrowotną
    - Spółka cywilna – wady i zalety;
    - Spółka jawna – wady i zalety, różnica pomiędzy spółką cywilną, rola umowy spółki,
    - Spółka partnerska – dla kogo możliwa, różnica pomiędzy spółką jawną
    b. Podatnicy CIT czyli spółki nietransparentne podatkowo:
    - Spółka jawna – kiedy spółka jawna może stać się podatnikiem CIT, wady i zalety takiego rozwiązania
    - Spółka komandytowa i jej różne formy (hybrydy) – wady i zalety spółki komandytowej, rejestracja spółki w KRS i rola umowy spółki, korzyści podatkowe wspólników spółki komandytowej, składki społeczne i zdrowotne w spółce komandytowej, dopuszczalne formy opodatkowania CIT (9%, 19%, CIT estoński)
    - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – dlaczego jest najbardziej popularną ze spółek w obrocie gospodarczym; jej wady i zalety; rejestracja w KRS i rola umowy spółki, czy zawsze w spółce z o.o. mamy do czynienia z podwójnym opodatkowaniem spółki i wspólników, korzyści podatkowe wspólników spółki z o.o. i sposoby na wypłaty oraz
    ich opodatkowanie i oskładkowanie; art. 176 ksh kiedy można go zastosować i na co zwrócić uwagę; formy opodatkowania CIT dochodu spółki (9%, 19%, CIT estoński)

    2. Czym kierować się przy wyborze formy działalności gospodarczej i formy
    opodatkowania
    a. Podatek dochodowy PIT i składka zdrowotna jako łączne obciążenie
    przedsiębiorców:
    - podatek liniowy czy skala podatkowa jakie elementy będą istotne przy wyborze formy opodatkowania na 2024 r?
    - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w 2024 r.
    - czym kierować się wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
    - pułapki ryczałtu ewidencjonowanego
    b. Przykłady doboru optymalnych form opodatkowania PIT
    c. Spółki transparentne (osobowe) oraz spółki kapitałowe – dopuszczalne formy
    opodatkowania CIT i odliczenia
    - spółka jawna jako podatnik CIT i opodatkowanie wspólników PIT
    - odliczenia podatku dla komplementariusza i częściowe zwolnienia dla komandytariusza
    - CIT Estoński - kiedy jest to korzystna opcja opodatkowania?
    - Spółka z o.o. i jej wspólnicy – analiza opodatkowania
    najpopularniejszych sposobów wypłaty środków ze spółki do wspólnika
    d. Przykłady optymalnych form opodatkowania spółek z jednoczesną relacją do
    opodatkowania wspólników
    - spółka jawna jako podatnik CIT i opodatkowanie wspólników PIT
    - spółka komandytowa i opodatkowanie wspólników
    - spółka z o.o. i jej wspólnicy – analiza opodatkowania najpopularniejszych sposobów wypłaty środków ze spółki do wspólnika

    3. Szanse i zagrożenia wynikające ze zmiany formy działalności gospodarczej na
    przykładach różnych transformacji
    - przekształcenie JDG w spółkę z o.o.
    - aport przedsiębiorstwa lub ZCP do spółki z o.o. lub komandytowej
    - przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną, komandytową lub z o.o.
    - przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową lub z o.o.
    - status małego podatnika
    - CIT estoński

    4. Pytania i problemy uczestników szkolenia

    Forma realizacji szkolenia 

    • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

    • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

    • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

    • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

    • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

  • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
    • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

    POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

    • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

    • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

    • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

    • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001