
15.IX.2025 online Anna Kędzierska - Adamczyk KSeF - przygotowanie do wdrożenia w firmie i Biurze Rachunkowym
- Cena regularna
- 340,00 zl
- Cena sprzedaży
- 340,00 zl
- Cena regularna
-
- Cena jednostkowa
- /za
Opis szkolenia
KSeF - przygotowanie do wdrożenia w firmie i Biurze Rachunkowym
Podczas spotkania omówimy najważniejsze aspekty wdrożenia systemu, aktualny stan prawny, obowiązki podatników oraz konkretne działania, jakie warto podjąć już dziś, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i spokój w pracy.
Termin : 15 września 2025 godz. 9:30 – 14:30
Cena regularna : 340 zł netto/os. + 23% VAT 418,20 zł brutto/os.
Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.
Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV
Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera w trakcie szkolenia.
Forma szkolenia na żywo - online na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora.
Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila ( wskazanego w zgłoszeniu ) " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "
Prowadzący ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.
Program
- Nowy harmonogram wdrożenia KSeF w życie podatników
- podstawowe terminy ustawowe i terminy wejścia w życie zmian legislacyjnych.
- Krajowy System e-Faktur (KSeF) – podstawowe pojęcia:
- definicja faktur w ustawie o VAT – faktura, faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna
- dokumentowanie sprzedaży w dobie KSeF
- KSeF a podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT
- system KSeF dobrowolny oraz system KSeF obowiązkowy,
- funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur – wersja właściwa, demo i testowa
- dostęp do systemu KSeF i podmioty uprawnione,
- fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur,
- Faktura ustrukturyzowania:
- nowy wzorzec faktury ustrukturyzowanej,
- data wystawienia, data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
- opis i charakterystyka schematu faktury ustrukturyzowanej,
- KSeF ID czyli identyfikator KSeF
- typy faktur możliwe do wystawienia w systemie KSeF,
- jakie dokumenty będą funkcjonowały poza systemem KSeF,
- akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
- walidacja faktury wysłanej do KSeF
- znaczenie UPO
- samofakturowanie
- faktura RR
- Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF:
- rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
- jak rozpocząć korzystanie z KSeF?
- złożenie zawiadomienia ZAW-FA,
- komu i jak nadawać uprawnienia do korzystania z KSeF,
- jak funkcjonuje anonimowy dostęp do faktury.
- Które faktury w KSeF a które w systemie faktur standardowych.
- Zmiany w zakresie duplikatów, not korygujących, mini fakturek i faktur generowanych z kas fiskalnych. Faktury korygujące po zmianach.
- Wystawianie faktur w sytuacji serwisu, awarii, sytuacji kryzysowej:
- jakie działania powinien podjąć podatnik w sytuacji serwisu, awarii, sytuacji kryzysowej,
- tryb offline-niedostępność i awarie po stronie KSeF oraz po stronie podatnika.
- Sankcje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF od sierpnia 2026 r.:
- sankcja za wystawienie faktury poza systemem KSeF,
- sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwym formacie w okresie awarii lub w trybie „offline”,
- sankcje za opóźnione przesłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub w trybie „offline”.
- Preferencje i korzyści wynikające z stosowania faktur ustrukturyzowanych:
- 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT oraz opis warunków jego zastosowania,
- ułatwione rozliczenie faktur korygujących in minus stronie sprzedawcy i nabywcy,
- brak obowiązku przekazywania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
- brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,
- przechowywanie faktur w systemie.
- Jakie dokumenty generują należny a jakie naliczony w dobie KSeF? Czy KSeF wygeneruje JPK_VAT?
- Jak się przygotować do wdrożenia KSeF – procedury, wymagania, analiza, szkolenia.
- informacja dla klienta
- informacja dla załogi
- analiza faktur u klienta
- analiza oprogramowania u klienta
- analiza umów zawartych z klientami
- procedura zarządzania uprawnieniami
- procedura weryfikacji pobranych danych
- szkolenia
- przygotowanie techniczne
- procedura na wypadek awarii.
Dla kogo jest to szkolenie? Dla :
Forma realizacji szkolenia
-
Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online - wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
-
W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
-
Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
-
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
-
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety, która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
-
Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
-
Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
-
Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
-
Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
-
Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001
- Opis szkolenia
- Program
- Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
Aby przygotować Państwa organizację na nadchodzącą rewolucję cyfrową, zapraszamy na praktyczne szkolenie:
KSeF - przygotowanie do wdrożenia w firmie i Biurze Rachunkowym
Podczas spotkania omówimy najważniejsze aspekty wdrożenia systemu, aktualny stan prawny, obowiązki podatników oraz konkretne działania, jakie warto podjąć już dziś, by zapewnić sobie bezpieczeństwo, zgodność z przepisami i spokój w pracy.
Termin : 15 września 2025 godz. 9:30 – 14:30
Cena regularna : 340 zł netto/os. + 23% VAT 418,20 zł brutto/os.
Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.
Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV
Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera w trakcie szkolenia.
Forma szkolenia na żywo - online na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora.
Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila ( wskazanego w zgłoszeniu ) " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "
Prowadzący ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.
- Nowy harmonogram wdrożenia KSeF w życie podatników
- podstawowe terminy ustawowe i terminy wejścia w życie zmian legislacyjnych.
- Krajowy System e-Faktur (KSeF) – podstawowe pojęcia:
- definicja faktur w ustawie o VAT – faktura, faktura ustrukturyzowana a faktura elektroniczna
- dokumentowanie sprzedaży w dobie KSeF
- KSeF a podstawowe zasady funkcjonowania podatku VAT
- system KSeF dobrowolny oraz system KSeF obowiązkowy,
- funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur – wersja właściwa, demo i testowa
- dostęp do systemu KSeF i podmioty uprawnione,
- fakturowanie w ramach Krajowego Systemu e-Faktur,
- Faktura ustrukturyzowania:
- nowy wzorzec faktury ustrukturyzowanej,
- data wystawienia, data otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
- opis i charakterystyka schematu faktury ustrukturyzowanej,
- KSeF ID czyli identyfikator KSeF
- typy faktur możliwe do wystawienia w systemie KSeF,
- jakie dokumenty będą funkcjonowały poza systemem KSeF,
- akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
- walidacja faktury wysłanej do KSeF
- znaczenie UPO
- samofakturowanie
- faktura RR
- Podmioty uprawnione do korzystania z KSeF:
- rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
- jak rozpocząć korzystanie z KSeF?
- złożenie zawiadomienia ZAW-FA,
- komu i jak nadawać uprawnienia do korzystania z KSeF,
- jak funkcjonuje anonimowy dostęp do faktury.
- Które faktury w KSeF a które w systemie faktur standardowych.
- Zmiany w zakresie duplikatów, not korygujących, mini fakturek i faktur generowanych z kas fiskalnych. Faktury korygujące po zmianach.
- Wystawianie faktur w sytuacji serwisu, awarii, sytuacji kryzysowej:
- jakie działania powinien podjąć podatnik w sytuacji serwisu, awarii, sytuacji kryzysowej,
- tryb offline-niedostępność i awarie po stronie KSeF oraz po stronie podatnika.
- Sankcje w zakresie nieprawidłowości w korzystaniu z KSeF od sierpnia 2026 r.:
- sankcja za wystawienie faktury poza systemem KSeF,
- sankcje za wystawienie faktur w niewłaściwym formacie w okresie awarii lub w trybie „offline”,
- sankcje za opóźnione przesłanie do KSeF faktur wystawionych w okresie awarii lub w trybie „offline”.
- Preferencje i korzyści wynikające z stosowania faktur ustrukturyzowanych:
- 40-dniowy termin zwrotu podatku VAT oraz opis warunków jego zastosowania,
- ułatwione rozliczenie faktur korygujących in minus stronie sprzedawcy i nabywcy,
- brak obowiązku przekazywania JPK_FA na żądanie organów podatkowych,
- brak obowiązków związanych z autentycznością pochodzenia, czytelnością oraz integralnością faktur,
- przechowywanie faktur w systemie.
- Jakie dokumenty generują należny a jakie naliczony w dobie KSeF? Czy KSeF wygeneruje JPK_VAT?
- Jak się przygotować do wdrożenia KSeF – procedury, wymagania, analiza, szkolenia.
- informacja dla klienta
- informacja dla załogi
- analiza faktur u klienta
- analiza oprogramowania u klienta
- analiza umów zawartych z klientami
- procedura zarządzania uprawnieniami
- procedura weryfikacji pobranych danych
- szkolenia
- przygotowanie techniczne
- procedura na wypadek awarii.
> jak dostosować obieg dokumentów i procedury, > jakie zmiany techniczne są konieczne, > jak komunikować się z klientami, > jak wdrożyć KSeF bez stresu i błędów, > co już dziś należy zrobić, by uniknąć kar i przestojów.
Dla kogo jest to szkolenie? Dla :
> przedsiębiorców > księgowi i kadra finansowa > właściciele i pracownicy biur rachunkowych
Forma realizacji szkolenia
-
Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online - wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
-
W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
-
Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
-
Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
-
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety, która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
-
Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
-
Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
-
Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
-
Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
-
Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001
Dodawanie produktu do koszyka