NOWOŚĆ 01.XII.2025 online dr Małgorzata Rzeszutek - Fakturowanie transakcji zagranicznych w podatku VAT - przygotowania do KSeF

NOWOŚĆ 01.XII.2025 online dr Małgorzata Rzeszutek - Fakturowanie transakcji zagranicznych w podatku VAT - przygotowania do KSeF

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
  • Opis szkolenia
  • Program
  •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Opis szkolenia
  • Wraz z postępującą cyfryzacją rozliczeń podatkowych, fakturowanie transakcji międzynarodowych staje się obszarem wymagającym szczególnej uwagi. Coraz więcej firm prowadzących działalność gospodarczą z partnerami zagranicznymi musi nie tylko prawidłowo dokumentować transakcje pod względem VAT, ale także dostosować się do nadchodzących obowiązków związanych z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF).
    W świetle tych zmian niezwykle istotne jest zrozumienie, jak fakturować eksport, import, wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów oraz usługi międzynarodowe – zgodnie z aktualnymi regulacjami oraz wymogami struktury faktury ustrukturyzowanej.

    Zapraszamy na szkolenie 

    Fakturowanie transakcji zagranicznych w podatku VAT - przygotowania do KSeF


    Szkolenie ma na celu nie tylko uporządkowanie wiedzy w zakresie fakturowania transakcji zagranicznych, ale także praktyczne przygotowanie do wdrożenia KSeF w tym obszarze. Omówimy najczęstsze pułapki interpretacyjne, obowiązki dokumentacyjne, a także przeanalizujemy konkretne przypadki transakcyjne i struktury faktur.
    Proponowane  szkolenie to nie tylko teoria – to narzędzie, które pozwoli Państwu skutecznie działać w nowym środowisku podatkowym z zakresu fakturowania w obrocie międzynarodowym w transakcjach towarowych i usługowych unijnych i pozaunijnych, w tym również fakturowanie konsumentów.

     

    Termin  01 grudnia 2025  godz.  9:00 – 14:00

    Cena    340 zł/os netto  + 23% VAT   418,20 zł brutto 

    Dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia potwierdzające podstawę zwolnienia - oświadczenie w witrynie " wzory dokumentów do pobrania "  

    Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

    Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

    Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

    Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila  wskazanego w zgłoszeniu  " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "       

    Celem szkolenia jest: usystematyzowanie wiedzy i praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego fakturowania transakcji zagranicznych w świetle przepisów o podatku VAT, z uwzględnieniem wymogów systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Szkolenie pozwoli uczestnikom zidentyfikować kluczowe ryzyka, właściwie rozpoznawać obowiązki dokumentacyjne i bezpiecznie wdrożyć nowe zasady fakturowania transakcji międzynarodowych w KSeF.

    Korzyści dla uczestników:    

    > Nauczysz się prawidłowo fakturować eksport, import, WDT i WNT w kontekście przepisów VAT i KSeF.
    > Zrozumiesz, jak rozpoznawać moment powstania obowiązku podatkowego i ustalać miejsce opodatkowania.
    > Dowiesz się, jak poprawnie oznaczać i ewidencjonować transakcje zagraniczne w systemach księgowych i KSeF.
    > Otrzymasz praktyczne przykłady faktur, oznaczeń oraz dokumentacji pomocniczej.
    > Zyskasz większą pewność w kontaktach z kontrahentami i administracją skarbową.
    > Unikniesz najczęstszych błędów, które skutkują korektami i sankcjami.

    Szkolenie adresowane jest do: 

    > księgowych, samodzielnych i głównych księgowych,
    > pracowników działów podatkowych i finansowych firm prowadzących handel międzynarodowy,
    > specjalistów ds. fakturowania i dokumentacji transakcyjnej,
    > doradców podatkowych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie do KSeF,
    > pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty realizujące transakcje zagraniczne.

    Prowadzący 

    dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
    Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
    W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

  • Program
  • I. Faktura - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) w KSeF:
    o Obowiązkowa zawartość faktury WDT,
    o Jak umieścić kod QR?
    o Podstawa opodatkowania w fakturze WDT
    o Kurs waluty na fakturze WDT
    o Faktura trójstronna uproszczona- zawartość
    o Faktura korygująca WDT
    o Zasady wprowadzania faktur WDT do KSeF, rola kodu QR
    o Zbiorcza faktura WDT
    o Stawki VAT na fakturze WDT- warunki stosowania stawki preferencyjnej

    II. Faktura - Eksport towarów w KSeF:
    o Obowiązkowa zawartość faktury eksportowej,
    o Jak umieścić kod QR?
    o Podstawa opodatkowania w fakturze eksportowej
    o Kurs waluty na fakturze eksportowej
    o Faktura zaliczkowa dotycząca eksportu towarów, co powinna zawierać?
    o Faktura końcowa do faktury zaliczkowej eksportowej
    o Faktura korygująca eksport towarów
    o Zasady wprowadzania faktur eksportowych do KSeF, rola kodu QR
    o Stawki VAT na fakturze eksportowej- warunki stosowania stawki preferencyjnej

    III. Faktura reverse chargé przy świadczeniu usług zagranicznych dla nabywców-
    podatników w KseF:
    o Obowiązkowa zawartość faktury usługowej,
    o Jak umieścić kod QR?
    o Podstawa opodatkowania w fakturze reverse charge
    o Kurs waluty na fakturze usługowej,
    o Faktura zaliczkowa dotycząca usługi zagranicznej, co powinna zawierać?
    o Refaktura z mechanizmem reverse charge
    o Faktura korygująca reverse charge
    o Zasady wprowadzania faktur revere charge do KSeF, rola kodu QR

    IV. Faktura w procedurze OSS i SME- zawartość i zasady stosowania KSeF

    Efekty kształcenia
    1. W zakresie wiedzy:
    > Uczestnik zna przepisy dotyczące fakturowania transakcji zagranicznych w VAT.
    > Zna zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur i jego wpływ na fakturowanie transgraniczne.
    > Rozumie obowiązki podatkowe wynikające z eksportu towarów, WDT, WNT, importu usług oraz transakcji łańcuchowych.
    2. W zakresie umiejętności:
    > Potrafi prawidłowo wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami KSeF.
    > Umie zidentyfikować rodzaj transakcji i przypisać jej właściwe oznaczenia oraz dane wymagane w strukturze faktury ustrukturyzowanej.
    > Potrafi rozpoznać i udokumentować moment powstania obowiązku podatkowego i zastosować odpowiednie stawki VAT.
    3. W zakresie kompetencji społecznych:
    > Świadomie wspiera organizację w zakresie wdrażania nowych procedur fakturowania.
    > Potrafi jasno komunikować ryzyka i obowiązki związane z fakturowaniem transgranicznym w zespole i z klientem.
    > Wykazuje odpowiedzialność za jakość i poprawność dokumentacji podatkowej w firmie.

    Forma realizacji szkolenia

    • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
    • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
    • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
    • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
    • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
  •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
    • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

    POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

    • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
    • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
    • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
    • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001