
NOWOŚĆ 01.XII.2025 online dr Małgorzata Rzeszutek - Fakturowanie transakcji zagranicznych w podatku VAT - przygotowania do KSeF
- Cena regularna
- 340,00 zl
- Cena sprzedaży
- 340,00 zl
- Cena regularna
-
- Cena jednostkowa
- /za
Opis szkolenia
Fakturowanie transakcji zagranicznych w podatku VAT - przygotowania do KSeF
Termin 01 grudnia 2025 godz. 9:00 – 14:00
Cena 340 zł/os netto + 23% VAT 418,20 zł brutto
Dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia potwierdzające podstawę zwolnienia - oświadczenie w witrynie " wzory dokumentów do pobrania "
Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV
Cena zawiera dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Forma szkolenia na żywo - online na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora.
Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila wskazanego w zgłoszeniu " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "
Celem szkolenia jest: usystematyzowanie wiedzy i praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego fakturowania transakcji zagranicznych w świetle przepisów o podatku VAT, z uwzględnieniem wymogów systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Szkolenie pozwoli uczestnikom zidentyfikować kluczowe ryzyka, właściwie rozpoznawać obowiązki dokumentacyjne i bezpiecznie wdrożyć nowe zasady fakturowania transakcji międzynarodowych w KSeF.
Korzyści dla uczestników:
> Nauczysz się prawidłowo fakturować eksport, import, WDT i WNT w kontekście przepisów VAT i KSeF.
> Zrozumiesz, jak rozpoznawać moment powstania obowiązku podatkowego i ustalać miejsce opodatkowania.
> Dowiesz się, jak poprawnie oznaczać i ewidencjonować transakcje zagraniczne w systemach księgowych i KSeF.
> Otrzymasz praktyczne przykłady faktur, oznaczeń oraz dokumentacji pomocniczej.
> Zyskasz większą pewność w kontaktach z kontrahentami i administracją skarbową.
> Unikniesz najczęstszych błędów, które skutkują korektami i sankcjami.
Szkolenie adresowane jest do:
> księgowych, samodzielnych i głównych księgowych,
> pracowników działów podatkowych i finansowych firm prowadzących handel międzynarodowy,
> specjalistów ds. fakturowania i dokumentacji transakcyjnej,
> doradców podatkowych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie do KSeF,
> pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty realizujące transakcje zagraniczne.
dr Małgorzata Rzeszutek doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji
Program
I. Faktura - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) w KSeF:
o Obowiązkowa zawartość faktury WDT,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze WDT
o Kurs waluty na fakturze WDT
o Faktura trójstronna uproszczona- zawartość
o Faktura korygująca WDT
o Zasady wprowadzania faktur WDT do KSeF, rola kodu QR
o Zbiorcza faktura WDT
o Stawki VAT na fakturze WDT- warunki stosowania stawki preferencyjnej
II. Faktura - Eksport towarów w KSeF:
o Obowiązkowa zawartość faktury eksportowej,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze eksportowej
o Kurs waluty na fakturze eksportowej
o Faktura zaliczkowa dotycząca eksportu towarów, co powinna zawierać?
o Faktura końcowa do faktury zaliczkowej eksportowej
o Faktura korygująca eksport towarów
o Zasady wprowadzania faktur eksportowych do KSeF, rola kodu QR
o Stawki VAT na fakturze eksportowej- warunki stosowania stawki preferencyjnej
III. Faktura reverse chargé przy świadczeniu usług zagranicznych dla nabywców-
podatników w KseF:
o Obowiązkowa zawartość faktury usługowej,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze reverse charge
o Kurs waluty na fakturze usługowej,
o Faktura zaliczkowa dotycząca usługi zagranicznej, co powinna zawierać?
o Refaktura z mechanizmem reverse charge
o Faktura korygująca reverse charge
o Zasady wprowadzania faktur revere charge do KSeF, rola kodu QR
IV. Faktura w procedurze OSS i SME- zawartość i zasady stosowania KSeF
Efekty kształcenia
1. W zakresie wiedzy:
> Uczestnik zna przepisy dotyczące fakturowania transakcji zagranicznych w VAT.
> Zna zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur i jego wpływ na fakturowanie transgraniczne.
> Rozumie obowiązki podatkowe wynikające z eksportu towarów, WDT, WNT, importu usług oraz transakcji łańcuchowych.
2. W zakresie umiejętności:
> Potrafi prawidłowo wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami KSeF.
> Umie zidentyfikować rodzaj transakcji i przypisać jej właściwe oznaczenia oraz dane wymagane w strukturze faktury ustrukturyzowanej.
> Potrafi rozpoznać i udokumentować moment powstania obowiązku podatkowego i zastosować odpowiednie stawki VAT.
3. W zakresie kompetencji społecznych:
> Świadomie wspiera organizację w zakresie wdrażania nowych procedur fakturowania.
> Potrafi jasno komunikować ryzyka i obowiązki związane z fakturowaniem transgranicznym w zespole i z klientem.
> Wykazuje odpowiedzialność za jakość i poprawność dokumentacji podatkowej w firmie.
Forma realizacji szkolenia
- Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online - wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
- W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
- Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
- Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
- Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety, która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
- Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
- Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
- Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
- Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001
- Opis szkolenia
- Program
- Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
W świetle tych zmian niezwykle istotne jest zrozumienie, jak fakturować eksport, import, wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycia towarów oraz usługi międzynarodowe – zgodnie z aktualnymi regulacjami oraz wymogami struktury faktury ustrukturyzowanej.
Zapraszamy na szkolenie
Fakturowanie transakcji zagranicznych w podatku VAT - przygotowania do KSeF
Szkolenie ma na celu nie tylko uporządkowanie wiedzy w zakresie fakturowania transakcji zagranicznych, ale także praktyczne przygotowanie do wdrożenia KSeF w tym obszarze. Omówimy najczęstsze pułapki interpretacyjne, obowiązki dokumentacyjne, a także przeanalizujemy konkretne przypadki transakcyjne i struktury faktur.
Proponowane szkolenie to nie tylko teoria – to narzędzie, które pozwoli Państwu skutecznie działać w nowym środowisku podatkowym z zakresu fakturowania w obrocie międzynarodowym w transakcjach towarowych i usługowych unijnych i pozaunijnych, w tym również fakturowanie konsumentów.
Termin 01 grudnia 2025 godz. 9:00 – 14:00
Cena 340 zł/os netto + 23% VAT 418,20 zł brutto
Dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia potwierdzające podstawę zwolnienia - oświadczenie w witrynie " wzory dokumentów do pobrania "
Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV
Cena zawiera dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Forma szkolenia na żywo - online na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora.
Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila wskazanego w zgłoszeniu " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "
Celem szkolenia jest: usystematyzowanie wiedzy i praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego fakturowania transakcji zagranicznych w świetle przepisów o podatku VAT, z uwzględnieniem wymogów systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Szkolenie pozwoli uczestnikom zidentyfikować kluczowe ryzyka, właściwie rozpoznawać obowiązki dokumentacyjne i bezpiecznie wdrożyć nowe zasady fakturowania transakcji międzynarodowych w KSeF.
Korzyści dla uczestników:
> Nauczysz się prawidłowo fakturować eksport, import, WDT i WNT w kontekście przepisów VAT i KSeF.
> Zrozumiesz, jak rozpoznawać moment powstania obowiązku podatkowego i ustalać miejsce opodatkowania.
> Dowiesz się, jak poprawnie oznaczać i ewidencjonować transakcje zagraniczne w systemach księgowych i KSeF.
> Otrzymasz praktyczne przykłady faktur, oznaczeń oraz dokumentacji pomocniczej.
> Zyskasz większą pewność w kontaktach z kontrahentami i administracją skarbową.
> Unikniesz najczęstszych błędów, które skutkują korektami i sankcjami.
Szkolenie adresowane jest do:
> księgowych, samodzielnych i głównych księgowych,
> pracowników działów podatkowych i finansowych firm prowadzących handel międzynarodowy,
> specjalistów ds. fakturowania i dokumentacji transakcyjnej,
> doradców podatkowych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie do KSeF,
> pracowników biur rachunkowych obsługujących podmioty realizujące transakcje zagraniczne.
dr Małgorzata Rzeszutek doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji
I. Faktura - Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) w KSeF:
o Obowiązkowa zawartość faktury WDT,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze WDT
o Kurs waluty na fakturze WDT
o Faktura trójstronna uproszczona- zawartość
o Faktura korygująca WDT
o Zasady wprowadzania faktur WDT do KSeF, rola kodu QR
o Zbiorcza faktura WDT
o Stawki VAT na fakturze WDT- warunki stosowania stawki preferencyjnej
II. Faktura - Eksport towarów w KSeF:
o Obowiązkowa zawartość faktury eksportowej,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze eksportowej
o Kurs waluty na fakturze eksportowej
o Faktura zaliczkowa dotycząca eksportu towarów, co powinna zawierać?
o Faktura końcowa do faktury zaliczkowej eksportowej
o Faktura korygująca eksport towarów
o Zasady wprowadzania faktur eksportowych do KSeF, rola kodu QR
o Stawki VAT na fakturze eksportowej- warunki stosowania stawki preferencyjnej
III. Faktura reverse chargé przy świadczeniu usług zagranicznych dla nabywców-
podatników w KseF:
o Obowiązkowa zawartość faktury usługowej,
o Jak umieścić kod QR?
o Podstawa opodatkowania w fakturze reverse charge
o Kurs waluty na fakturze usługowej,
o Faktura zaliczkowa dotycząca usługi zagranicznej, co powinna zawierać?
o Refaktura z mechanizmem reverse charge
o Faktura korygująca reverse charge
o Zasady wprowadzania faktur revere charge do KSeF, rola kodu QR
IV. Faktura w procedurze OSS i SME- zawartość i zasady stosowania KSeF
Efekty kształcenia
1. W zakresie wiedzy:
> Uczestnik zna przepisy dotyczące fakturowania transakcji zagranicznych w VAT.
> Zna zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur i jego wpływ na fakturowanie transgraniczne.
> Rozumie obowiązki podatkowe wynikające z eksportu towarów, WDT, WNT, importu usług oraz transakcji łańcuchowych.
2. W zakresie umiejętności:
> Potrafi prawidłowo wystawić fakturę zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami KSeF.
> Umie zidentyfikować rodzaj transakcji i przypisać jej właściwe oznaczenia oraz dane wymagane w strukturze faktury ustrukturyzowanej.
> Potrafi rozpoznać i udokumentować moment powstania obowiązku podatkowego i zastosować odpowiednie stawki VAT.
3. W zakresie kompetencji społecznych:
> Świadomie wspiera organizację w zakresie wdrażania nowych procedur fakturowania.
> Potrafi jasno komunikować ryzyka i obowiązki związane z fakturowaniem transgranicznym w zespole i z klientem.
> Wykazuje odpowiedzialność za jakość i poprawność dokumentacji podatkowej w firmie.
Forma realizacji szkolenia
- Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online - wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
- W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
- Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
- Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
- Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety, która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
- Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
- Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
- Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
- Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
- Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001
Dodawanie produktu do koszyka