🎯NOWOŚĆ 👉 31.VIII.2026 stacjonarnie Tarnów RENATA MAREK PODATEK VAT W SIERPNIU 2026 – jak go poprawnie rozliczyć po zmianach. Podatek należny i podatek naliczony a KSeF

🎯NOWOŚĆ 👉 31.VIII.2026 stacjonarnie Tarnów RENATA MAREK PODATEK VAT W SIERPNIU 2026 – jak go poprawnie rozliczyć po zmianach. Podatek należny i podatek naliczony a KSeF

Cena regularna
550,00 zl
Cena sprzedaży
550,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
  • Opis szkolenia
  • Program
  • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie 
  • Opis szkolenia
  • Dynamiczne zmiany w przepisach podatkowych oraz sukcesywne wdrażanie kolejnych wytycznych Krajowego Systemu E-Faktur nakładają na działy finansowo-księgowe obowiązek stałej weryfikacji dotychczasowych procedur. Prawidłowe ujęcie podatku należnego i naliczonego wymaga dziś nie tylko znajomości ustaw, ale przede wszystkim bieżących interpretacji Dyrektora KIS oraz oficjalnych stanowisk resortu finansów. Mając na uwadze te wyzwania, serdecznie zapraszamy na wyjątkowe, stacjonarne szkolenie w Tarnowie, które odbędzie się już 31 sierpnia 2026 roku. 
    To kluczowy moment roku na uporządkowanie wiedzy, poznanie najświeższych interpretacji Dyrektora KIS oraz oficjalnych stanowisk resortu finansów kierowanych do Sejmu.
    Szkolenie poprowadzi ceniona ekspertka i praktyk podatkowy – Renata Marek.
    Podczas intensywnego spotkania przełożymy skomplikowane przepisy na język codziennej praktyki księgowej. Skupimy się na realnych problemach, z którymi mierzysz się na co dzień w erze Krajowego Systemu E-Faktur.

    PODATEK VAT W SIERPNIU 2026 – jak go poprawnie rozliczyć po zmianach. Podatek należny i podatek naliczony a KSeF

    Tematyka wiodąca: przypadki gdy należy skorygować wykazany uprzednio podatek należny i podatek naliczony z uwzględnieniem KSeF i nowych znaczników w JPK


    Na szkoleniu zaprezentowane zostaną bieżące problemy i ryzyka związane z rozliczaniem VAT w obrocie krajowym i zagranicznym oraz to jak na rozliczenie
    VAT wpływa obecność faktury w KSeF.
    Praktyczne przykłady i wyjaśnienia zgodne z popularyzowaną i podawaną do wiadomości przez resort finansów linią interpretacyjną.
    Wykorzystaj szansę na bezpośrednią konsultację z Ekspertem i wymianę doświadczeń z innymi księgowymi z naszego regionu. 

     

    Termin :  31 sierpnia  2026 r. godz. 9:00 – 15:00   ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

    Cena :     550 zł netto + 23% VAT  676,5 zł brutto

    Dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia potwierdzające podstawę zwolnienia - oświadczenie w witrynie " wzory dokumentów do pobrania "  

    Forma płatności przelewem  na podstawie FV

    Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

    Miejsce szkolenia : Tarnów  Hotel  Tarnovia ul. Kościuszki 10 

    Prowadzący  RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności jest bardzo kompetentna w przekazywaniu swojej wiedzy. Zajęcia edukacyjne prowadzi zazwyczaj w sposób praktyczny, ilustrując zmiany w przepisach i pokazując obliczenia na rzeczywistych przykładach. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zadawania pytań, które nie pozostają bez odpowiedzi. Anonimowe ankiety przeprowadzane na zakończenie szkoleń potwierdzają wysokie kompetencje trenera. 

    Adresaci szkolenia  Spotkanie dedykowane jest głównym księgowym, pracownikom biur rachunkowych, działów finansowo-księgowych oraz przedsiębiorcom z Tarnowa i okolic, którzy chcą zamknąć letni okres rozliczeniowy z poczuciem pełnego bezpieczeństwa podatkowego.

  • Program
  • Dlaczego warto wziąć udział w tym szkoleniu?
    Tradycyjne zasady dokumentowania transakcji ustępują miejsca cyfrowej rewolucji, a Ministerstwo Finansów regularnie publikuje nowe wytyczne i znaczniki JPK.

    Podczas szkolenia zyskasz kompletną i aktualną wiedzę z zakresu:
    > Faktur korygujących in minus i in plus w KSeF – dowiesz się, jak bezpiecznie korygować obrót krajowy i zagraniczny (WDT, WNT, import usług) u wystawcy i odbiorcy, także w trybach offline.
    > Nowych znaczników w JPK – opanujesz zasady wykazywania ulgi na złe długi, benefitów pracowniczych, wydatków na samochody oraz długoterminowych (nawet 10-letnich!) korekt przy nieruchomościach.
    > Pułapek przy odliczaniu VAT – wyjaśnimy tzw. dwutorowość otrzymywania faktur, rozliczanie faktur zaliczkowych 100% oraz kluczowe pytanie: czy można odliczyć VAT z wizualizacji przed jej wpływem do KSeF?
    > Granicznych momentów podatkowych – uporządkujesz wiedzę o momencie powstania obowiązku podatkowego w relacji do daty wystawienia faktury przez KSeF, a także zasady refakturowania i najmu prywatnego.

    Plan szczegółowy:

    1.PRAKTYKOWANIE ROZLICZANIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH W ERZE KSeF:
    - u wystawcy korekty
    - u odbiorcy korekty
    - wskazanie różnic w ujmowaniu faktur korygujących otrzymanych przez KSeF i poza KSeF
    - wskazanie różnic w rozliczaniu faktur korygujących in minus oraz in plus
    - kiedy potwierdzenie otrzymania faktury jest konieczne
    - korygowanie obrotu zagranicznego (WDT, eksportu towarów, WNT, importu usług)
    - co z fakturami korygującymi otrzymanymi przez KSeF do faktur sprzedażowych
    omyłkowo wystawionymi dla podatnika
    - kiedy wolno wystawić fakturę korygującą fakturę zaliczkową – najnowsze wyjaśnienie
    - rozliczanie faktur korygujących wystawionych w trybach offline
    - jak skorygować fakturę przy pomyłce dotyczącej pola JST (zaznaczono 2 zamiast 1)
    – interpretacja Dyrektora KIS
    2. ULGA NA ZŁE DŁUGI/ WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE
    - obowiązki po stronie dłużnika
    - prawa po stronie wierzyciela
    - znaczniki w JPK
    - przesuwanie terminu płatności – czy konieczna korekta faktury w KSeF
    - przegląd stanowisk resortu finansów w tym obszarze

    3. ODLICZANIE VAT:
    - Określenie momentu otrzymania faktury przez KSeF
    - Data otrzymania faktury przy dwutorowości jej otrzymania
    - Odliczanie VAT a błędy na fakturze
    - Odliczanie VAT przy zakupie prezentów dla kontrahenta
    - Odliczanie VAT przy zakupach na rzecz pracowników ( świadczenia benefitowe, nowe znaczniki w JPK).- Faktura zaliczkowa 100% i rozliczeniowa do 0 – obie w KSeF a co z odliczeniem VAT
    - Odliczanie VAT z otrzymanej wizualizacji faktury zanim ona trafi do KSeF – czy to
    prawidłowe?
    - Czy należy korygować znaczniki w JPK gdy odliczymy VAT w oparciu o fakturę
    papierową a w następnym miesiącu znajdziemy ją w KSeF? – pisemne
    stanowisko resortu finansów
    - Odliczanie VAT z faktury zanim ją dostaniesz – czy to możliwe? Szczególna
    ostrożność w związku z procedurą weryfikacji orzeczenia Sądu UE.
    4. KIEDY WYSTĘPUJE OBOWIĄZEK KORYGOWANIA ODLICZONEGO VAT PRZY NABYCIU SAMOCHODÓW – przegląd przypadków
    - nie zapomnij: nowe znaczniki w JPK
    5. KUPUJESZ LUB BUDUJESZ NIERUCHOMOŚĆ I ODLICZASZ VAT - konieczna ostrożność związana z obowiązkiem w określonych przypadkach korekty odliczonego VAT przez 10 lat!!!
    - sposób wykazywania w JPK, nowe znaczniki
    6. MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO A DATA WYSTAWIENIA FAKTURY PRZEZ KSeF
    7. REFAKTUROWANIE W ERZE KSeF
    8. TRYBY WYSTAWIANIA FAKTUR PRZEZ KSeF a obowiązek wydawania faktury –
    usystematyzowanie tematyki w świetle najnowszych wyjaśnień
    9. USŁUGI NAJMU PRYWATNEGO:
    - jak je dokumentować, fakturą w KSeF czy poza KSeF?
    - czy należy je łączyć w JPK z działalnością gospodarczą czy tez nie
    10. RACHUNKI – czy można je przyjmować?
    - kiedy wystawienie rachunku zamiast faktury jest poprawne w świetle pisemnych
    instrukcji MF
    11. CO NAM MÓWI MINISTER FINANSÓW W TEMACIE KSeF W NAJNOWSZYCH
    ODPOWIEDZIACH (na interpelacje poselskie) KIEROWANYCH DO SEJMU
    12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

    Forma realizacji szkolenia

    • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu stacjonarnego
    •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
    • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w formie skryptu w dniu szkolenia
    • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu
    • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
  • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie 
    • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

    POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

    • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
    • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
    • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
    • Płatność za szkolenie dokonywana jest na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001