Nowość 19,20,21,24,25. VIII. 2026 online dr Magorzata Rzeszutek  Podatek VAT od A do Z – Zasady i terminy wystawiania faktur w JST z uwzględnieniem  obowiązku podatkowego w VAT

Nowość 19,20,21,24,25. VIII. 2026 online dr Magorzata Rzeszutek Podatek VAT od A do Z – Zasady i terminy wystawiania faktur w JST z uwzględnieniem obowiązku podatkowego w VAT

Cena regularna
2.000,00 zl
Cena sprzedaży
2.000,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
  • Opis szkolenia
  • Program
  •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Opis szkolenia

  • Szanowni Państwo, Prawidłowe rozliczanie podatku VAT w sektorze publicznym to dziś jedno z największych wyzwań dla służb finansowo-księgowych. Dynamiczne zmiany w przepisach, specyfika centralizacji VAT oraz rygorystyczne terminy wystawiania faktur sprawiają, że nawet drobne niedopatrzenie może nieść za sobą poważne konsekwencje karno-skarbowe. Czy mają Państwo pewność, że każda faktura w Państwa jednostce jest wystawiona w terminie i zgodnie z aktualnym obowiązkiem podatkowym?                      
    Zapraszamy Państwa na specjalistyczne 5-dniowe warsztaty:


     Podatek VAT od A do Z – Zasady i terminy wystawiania faktur w JST z uwzględnieniem obowiązku podatkowego w VAT


    Dlaczego warto wziąć udział? To szkolenie zostało stworzone z myślą o praktykach, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę i zyskać spokój podczas kontroli. Skupimy się na konkretach, które realnie ułatwią Państwa codzienną pracę:
    • Praktyczne fakturowanie – jak uniknąć najczęstszych błędów w datach sprzedaży i wystawienia.
    • Moment powstania obowiązku podatkowego – klucz do poprawnego ujęcia transakcji w JPK_V7.
    • Specyfika JST – analiza przypadków charakterystycznych tylko dla sektora samorządowego.
    Nie pozwól, by niejasne przepisy stały się źródłem stresu. Postaw na wiedzę ekspercką i sprawdzone rozwiązania, które pozwolą Państwa jednostce działać bezpiecznie i efektywnie. Zadbaj o bezpieczeństwo podatkowe swojej jednostki już dziś!

     

    Termin   19,20,21,24,25 sierpnia 2026  godz.  9:00 – 15:00  ( 35 godz.lek)

    Cena    2 000 zł/os netto + 23% VAT  2 460 zł/os brutto

    Dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia potwierdzające podstawę zwolnienia - oświadczenie w witrynie " wzory dokumentów do pobrania "  

    Uwaga ! Po wcześniejszym uzgodnieniu z NovaTax istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania usługi szkoleniowej  w ramach dwóch dostępnych programów : 

    > KFS - Krajowy Fundusz Szkoleń

    > BUR - Baza Usług Szkoleniowych 

    Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

    Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

    Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

    Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila  wskazanego w zgłoszeniu  " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "  

    Grupa docelowa (Kto powinien wziąć udział?) Szkolenie jest dedykowane pracownikom sektora publicznego, którzy w codziennej pracy stykają się z rozliczeniami podatkowymi. W szczególności:
    • Skarbnicy i Główni Księgowi jednostek samorządu terytorialnego (urzędów gmin, miast, starostw).
    • Pracownicy działów finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych (np. OPS, szkoły, zarządy dróg).
    • Osoby odpowiedzialne za wystawianie faktur i rozliczanie sprzedaży w JST.
    • Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni zajmujący się weryfikacją poprawności rozliczeń podatkowych.
    Cel edukacyjny Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompleksową i aktualną wiedzę z zakresu mechanizmów podatku VAT w specyficznym środowisku JST. Uczestnicy nauczą się prawidłowo identyfikować moment powstania obowiązku podatkowego, bezbłędnie wystawiać faktury zgodnie z obowiązującymi terminami oraz minimalizować ryzyko błędów w raportowaniu JPK_V7, co bezpośrednio przełoży się na bezpieczeństwo finansowe jednostki.

    Trener  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
    Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
    W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

  • Program
  • Dzień 1 - Zakres i podstawy opodatkowania VAT – podmioty, przedmioty oraz kluczowe zasady opodatkowania.
    1. Podstawy prawne aktualne – ustawa Vat , rozporządzenia i Dyrektywy UE
    2. Zakres przedmiotowy i podatkowy – Przedmiot opodatkowania i podatnicy.
    3. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT – co wliczamy a co nie w podstawę opodatkowania?
    4. Czynności wyłączone z opodatkowania VAT – interpretacja, wątpliwości i przykłady transakcji.
    Dzień 2 – KSeF- zasady stosowania , wyłączenia, obowiązki JST
    1. Co powinna zawierać faktura ustrukturyzowana?
    2. Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
    3. Faktury zaliczkowe.
    4. Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
    5. Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.
    6. Błędy w fakturowaniu w KSeF
    7. Podmiot 3 w fakturach z KSeF
    8 Kod QR na fakturach z KSeF
    9. Odliczenie VAT z faktur pobieranych z KSeF
    10. Awaria KSeF, jak pobrać certyfikat i wystawić fakturę?
    Dzień 3 – Moment obowiązku podatkowego i zasady dokumentowania VAT dla towarów i usług kompleksowych.
    1. Moment powstania obowiązku podatkowego VAT – zasady, skutki i przykłady dla JST.
    2. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego VAT – wyjątki od zasady ogólnej i interpretacje dla JST.
    3. Usługi kompleksowe w VAT – definicje, orzecznictwo i skutki podatkowe.
    4. Czynności realizowane przez JST- publicznoprawne i cywilnoprawne
    5. Sprzedaż dla konsumentów- obowiązki związane z kasami fiskalnymi
    Dzień 4 - Zasady odliczania podatku naliczonego – prawo do pełnego i częściowego odliczenia, metodologia odliczeń oraz zasady korekt rocznych i wieloletnich w podatku VAT.
    1. Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego – warunki, terminy, ograniczenia i praktyka.
    2. Zasady pełnego odliczania podatku naliczonego – analiza przypadków w JST oraz odliczanie VAT
    przy refakturowaniu.
    3. Zasady odliczania częściowego podatku naliczonego – przyporządkowanie zakupów, współczynnik
    struktury sprzedaży i zastosowanie pre-wskaźnika w JST.
    4. Korekty roczne i wieloletnie w tym korekty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz z tytułu sprzedaży w
    trakcie obowiązującego okresu korekty.
    Dzień 5. Obowiązki sprawozdawcze – deklaracje, informacje, JPK_VAT. Obowiązkowe dane i oznaczenia w ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu. Praktyczne problemy związane z plikiem  JPK_VAT.
    1. Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji sprzedaży.
    2. Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji zakupu.
    3. Nowe zasady korygowania plików JPK_VAT.
    4. Odpowiedzialność za błędy i związane z tym konsekwencje.
    5. Vat UE kiedy wypełniany, VAT 26 kiedy stosujemy?
    6. Raporty z kas fiskalnych w JPK

    Forma realizacji szkolenia

    • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
    • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
    • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
    • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
    • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
  •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
    • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

    POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

      • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
      • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
      • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
      • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001