Nowość 19,20,21,24,25. VIII. 2026 online dr Magorzata Rzeszutek Podatek VAT od A do Z – Zasady i terminy wystawiania faktur w JST z uwzględnieniem obowiązku podatkowego w VAT
- Cena regularna
- 2.000,00 zl
- Cena sprzedaży
- 2.000,00 zl
- Cena regularna
-
- Cena jednostkowa
- /za
Opis szkolenia
Podatek VAT od A do Z – Zasady i terminy wystawiania faktur w JST z uwzględnieniem obowiązku podatkowego w VAT
- Praktyczne fakturowanie – jak uniknąć najczęstszych błędów w datach sprzedaży i wystawienia.
- Moment powstania obowiązku podatkowego – klucz do poprawnego ujęcia transakcji w JPK_V7.
- Specyfika JST – analiza przypadków charakterystycznych tylko dla sektora samorządowego.
Termin 19,20,21,24,25 sierpnia 2026 godz. 9:00 – 15:00 ( 35 godz.lek)
Cena 2 000 zł/os netto + 23% VAT 2 460 zł/os brutto
Dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia potwierdzające podstawę zwolnienia - oświadczenie w witrynie " wzory dokumentów do pobrania "
Uwaga ! Po wcześniejszym uzgodnieniu z NovaTax istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania usługi szkoleniowej w ramach dwóch dostępnych programów :
> KFS - Krajowy Fundusz Szkoleń
> BUR - Baza Usług Szkoleniowych
Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV
Cena zawiera dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Forma szkolenia na żywo - online na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora.
Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila wskazanego w zgłoszeniu " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "
- Skarbnicy i Główni Księgowi jednostek samorządu terytorialnego (urzędów gmin, miast, starostw).
- Pracownicy działów finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych (np. OPS, szkoły, zarządy dróg).
- Osoby odpowiedzialne za wystawianie faktur i rozliczanie sprzedaży w JST.
- Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni zajmujący się weryfikacją poprawności rozliczeń podatkowych.
Trener dr Małgorzata Rzeszutek doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji
Program
Dzień 1 - Zakres i podstawy opodatkowania VAT – podmioty, przedmioty oraz kluczowe zasady opodatkowania.
1. Podstawy prawne aktualne – ustawa Vat , rozporządzenia i Dyrektywy UE
2. Zakres przedmiotowy i podatkowy – Przedmiot opodatkowania i podatnicy.
3. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT – co wliczamy a co nie w podstawę opodatkowania?
4. Czynności wyłączone z opodatkowania VAT – interpretacja, wątpliwości i przykłady transakcji.
Dzień 2 – KSeF- zasady stosowania , wyłączenia, obowiązki JST
1. Co powinna zawierać faktura ustrukturyzowana?
2. Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
3. Faktury zaliczkowe.
4. Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
5. Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.
6. Błędy w fakturowaniu w KSeF
7. Podmiot 3 w fakturach z KSeF
8 Kod QR na fakturach z KSeF
9. Odliczenie VAT z faktur pobieranych z KSeF
10. Awaria KSeF, jak pobrać certyfikat i wystawić fakturę?
Dzień 3 – Moment obowiązku podatkowego i zasady dokumentowania VAT dla towarów i usług kompleksowych.
1. Moment powstania obowiązku podatkowego VAT – zasady, skutki i przykłady dla JST.
2. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego VAT – wyjątki od zasady ogólnej i interpretacje dla JST.
3. Usługi kompleksowe w VAT – definicje, orzecznictwo i skutki podatkowe.
4. Czynności realizowane przez JST- publicznoprawne i cywilnoprawne
5. Sprzedaż dla konsumentów- obowiązki związane z kasami fiskalnymi
Dzień 4 - Zasady odliczania podatku naliczonego – prawo do pełnego i częściowego odliczenia, metodologia odliczeń oraz zasady korekt rocznych i wieloletnich w podatku VAT.
1. Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego – warunki, terminy, ograniczenia i praktyka.
2. Zasady pełnego odliczania podatku naliczonego – analiza przypadków w JST oraz odliczanie VAT
przy refakturowaniu.
3. Zasady odliczania częściowego podatku naliczonego – przyporządkowanie zakupów, współczynnik
struktury sprzedaży i zastosowanie pre-wskaźnika w JST.
4. Korekty roczne i wieloletnie w tym korekty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz z tytułu sprzedaży w
trakcie obowiązującego okresu korekty.
Dzień 5. Obowiązki sprawozdawcze – deklaracje, informacje, JPK_VAT. Obowiązkowe dane i oznaczenia w ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu. Praktyczne problemy związane z plikiem JPK_VAT.
1. Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji sprzedaży.
2. Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji zakupu.
3. Nowe zasady korygowania plików JPK_VAT.
4. Odpowiedzialność za błędy i związane z tym konsekwencje.
5. Vat UE kiedy wypełniany, VAT 26 kiedy stosujemy?
6. Raporty z kas fiskalnych w JPK
Forma realizacji szkolenia
- Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online - wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
- W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
- Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
- Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
- Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety, która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
- Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
-
- Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
- Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
- Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
- Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001
- Opis szkolenia
- Program
- Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
Szanowni Państwo, Prawidłowe rozliczanie podatku VAT w sektorze publicznym to dziś jedno z największych wyzwań dla służb finansowo-księgowych. Dynamiczne zmiany w przepisach, specyfika centralizacji VAT oraz rygorystyczne terminy wystawiania faktur sprawiają, że nawet drobne niedopatrzenie może nieść za sobą poważne konsekwencje karno-skarbowe. Czy mają Państwo pewność, że każda faktura w Państwa jednostce jest wystawiona w terminie i zgodnie z aktualnym obowiązkiem podatkowym?
Zapraszamy Państwa na specjalistyczne 5-dniowe warsztaty:
Podatek VAT od A do Z – Zasady i terminy wystawiania faktur w JST z uwzględnieniem obowiązku podatkowego w VAT
Dlaczego warto wziąć udział? To szkolenie zostało stworzone z myślą o praktykach, którzy chcą uporządkować swoją wiedzę i zyskać spokój podczas kontroli. Skupimy się na konkretach, które realnie ułatwią Państwa codzienną pracę:
- Praktyczne fakturowanie – jak uniknąć najczęstszych błędów w datach sprzedaży i wystawienia.
- Moment powstania obowiązku podatkowego – klucz do poprawnego ujęcia transakcji w JPK_V7.
- Specyfika JST – analiza przypadków charakterystycznych tylko dla sektora samorządowego.
Termin 19,20,21,24,25 sierpnia 2026 godz. 9:00 – 15:00 ( 35 godz.lek)
Cena 2 000 zł/os netto + 23% VAT 2 460 zł/os brutto
Dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia potwierdzające podstawę zwolnienia - oświadczenie w witrynie " wzory dokumentów do pobrania "
Uwaga ! Po wcześniejszym uzgodnieniu z NovaTax istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania usługi szkoleniowej w ramach dwóch dostępnych programów :
> KFS - Krajowy Fundusz Szkoleń
> BUR - Baza Usług Szkoleniowych
Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV
Cena zawiera dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia
Forma szkolenia na żywo - online na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora.
Każdy uczestnik jest rejestrowany przez organizatora - otrzymuje na e-maila wskazanego w zgłoszeniu " POTWIERDZENIE REJESTRACJI " z kafelkiem " DOŁĄCZ TERAZ "
Grupa docelowa (Kto powinien wziąć udział?) Szkolenie jest dedykowane pracownikom sektora publicznego, którzy w codziennej pracy stykają się z rozliczeniami podatkowymi. W szczególności:- Skarbnicy i Główni Księgowi jednostek samorządu terytorialnego (urzędów gmin, miast, starostw).
- Pracownicy działów finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych (np. OPS, szkoły, zarządy dróg).
- Osoby odpowiedzialne za wystawianie faktur i rozliczanie sprzedaży w JST.
- Audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni zajmujący się weryfikacją poprawności rozliczeń podatkowych.
Trener dr Małgorzata Rzeszutek doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji
Dzień 1 - Zakres i podstawy opodatkowania VAT – podmioty, przedmioty oraz kluczowe zasady opodatkowania.
1. Podstawy prawne aktualne – ustawa Vat , rozporządzenia i Dyrektywy UE
2. Zakres przedmiotowy i podatkowy – Przedmiot opodatkowania i podatnicy.
3. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT – co wliczamy a co nie w podstawę opodatkowania?
4. Czynności wyłączone z opodatkowania VAT – interpretacja, wątpliwości i przykłady transakcji.
Dzień 2 – KSeF- zasady stosowania , wyłączenia, obowiązki JST
1. Co powinna zawierać faktura ustrukturyzowana?
2. Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.
3. Faktury zaliczkowe.
4. Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?
5. Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.
6. Błędy w fakturowaniu w KSeF
7. Podmiot 3 w fakturach z KSeF
8 Kod QR na fakturach z KSeF
9. Odliczenie VAT z faktur pobieranych z KSeF
10. Awaria KSeF, jak pobrać certyfikat i wystawić fakturę?
Dzień 3 – Moment obowiązku podatkowego i zasady dokumentowania VAT dla towarów i usług kompleksowych.
1. Moment powstania obowiązku podatkowego VAT – zasady, skutki i przykłady dla JST.
2. Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego VAT – wyjątki od zasady ogólnej i interpretacje dla JST.
3. Usługi kompleksowe w VAT – definicje, orzecznictwo i skutki podatkowe.
4. Czynności realizowane przez JST- publicznoprawne i cywilnoprawne
5. Sprzedaż dla konsumentów- obowiązki związane z kasami fiskalnymi
Dzień 4 - Zasady odliczania podatku naliczonego – prawo do pełnego i częściowego odliczenia, metodologia odliczeń oraz zasady korekt rocznych i wieloletnich w podatku VAT.
1. Ogólne zasady odliczania podatku naliczonego – warunki, terminy, ograniczenia i praktyka.
2. Zasady pełnego odliczania podatku naliczonego – analiza przypadków w JST oraz odliczanie VAT
przy refakturowaniu.
3. Zasady odliczania częściowego podatku naliczonego – przyporządkowanie zakupów, współczynnik
struktury sprzedaży i zastosowanie pre-wskaźnika w JST.
4. Korekty roczne i wieloletnie w tym korekty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz z tytułu sprzedaży w
trakcie obowiązującego okresu korekty.
Dzień 5. Obowiązki sprawozdawcze – deklaracje, informacje, JPK_VAT. Obowiązkowe dane i oznaczenia w ewidencji sprzedaży oraz ewidencji zakupu. Praktyczne problemy związane z plikiem JPK_VAT.
1. Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji sprzedaży.
2. Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji zakupu.
3. Nowe zasady korygowania plików JPK_VAT.
4. Odpowiedzialność za błędy i związane z tym konsekwencje.
5. Vat UE kiedy wypełniany, VAT 26 kiedy stosujemy?
6. Raporty z kas fiskalnych w JPK
Forma realizacji szkolenia
- Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online - wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
- W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
- Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
- Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
- Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety, która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
- Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.
POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
-
- Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
- Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
- Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
- Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001
Dodawanie produktu do koszyka